Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
EVALUASI PROSEDUR AUDIT
PENGUJIAN PENGENDALIAN ATAS
AKUN PENDAPATAN PT KMST OLEH
KAP HOYO
SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025
Request Access

Skripsi

Evaluasi Prosedur Audit Pengujian Pengendalian atas Akun Pendapatan PT KMST oleh KAP HOYO

Evaluation of the Test of Control Audit Procedure on PT KMST’s Revenue Account by KAP HOYO

Queen Ivory Wi - ; Purwatiningsih (Pembimbing/Promotor) - ; Dini Marina (Penguji) - ; Eko Wisnu Warsitosunu (Penguji) - ;

Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit pengujian pengendalian yang dilakukan atas akun pendapatan PT KMST oleh KAP HOYO untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. PT KMST adalah perusahaan industri manufaktur dealership dan merupakan anak perusahaan dari PT INZM. Prosedur yang dievaluasi dalam laporan magang ini meliputi prosedur walkthrough dan rangkaian prosedur audit pengujian pengendalian atas alur transaksi akun pendapatan PT KMST. Dasar evaluasi prosedur audit adalah Standar Audit (SA), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan teori pengauditan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur walkthrough dan rangkaian prosedur audit pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP HOYO atas akun pendapatan PT KMST sudah sesuai dengan dasar teori dan standar. Refleksi diri dilakukan untuk mengidentifikasi pengalaman, pembelajaran dan ilmu baru yang diperoleh selama menjalani magang. Hasil refleksi diri menunjukkan bahwa ada hal yang sudah berjalan dengan baik. Kekurangan yang teridentifikasi dalam hasil refleksi diri dapat menjadi bahan evaluasi pribadi melalui rencana tindak lanjut sebagai penutup laporan magang untuk perkembangan diri di masa depan.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
S 15537PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025
Edisi-
Subjeksales
Revenue
Audit Procedure
Test Of Control
Audit standard
Audit Concept
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxiii, 88 p. : il. ; 30 cm.
Info Detail SpesifikLaporan Magang
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?