Skripsi
Evaluasi Prosedur Audit Pengujian Pengendalian atas Akun Pendapatan PT KMST oleh KAP HOYO
Evaluation of the Test of Control Audit Procedure on PT KMST’s Revenue Account by KAP HOYO
Pengarang:
Queen Ivory Wi - ; Purwatiningsih (Pembimbing/Promotor) - ; Dini Marina (Penguji) - ; Eko Wisnu Warsitosunu (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini disusun untuk mengevaluasi prosedur audit pengujian pengendalian yang dilakukan atas akun pendapatan PT KMST oleh KAP HOYO untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. PT KMST adalah perusahaan industri manufaktur dealership dan merupakan anak perusahaan dari PT INZM. Prosedur yang dievaluasi dalam laporan magang ini meliputi prosedur walkthrough dan rangkaian prosedur audit pengujian pengendalian atas alur transaksi akun pendapatan PT KMST. Dasar evaluasi prosedur audit adalah Standar Audit (SA), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan teori pengauditan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur walkthrough dan rangkaian prosedur audit pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP HOYO atas akun pendapatan PT KMST sudah sesuai dengan dasar teori dan standar. Refleksi diri dilakukan untuk mengidentifikasi pengalaman, pembelajaran dan ilmu baru yang diperoleh selama menjalani magang. Hasil refleksi diri menunjukkan bahwa ada hal yang sudah berjalan dengan baik. Kekurangan yang teridentifikasi dalam hasil refleksi diri dapat menjadi bahan evaluasi pribadi melalui rencana tindak lanjut sebagai penutup laporan magang untuk perkembangan diri di masa depan.