Tesis
Evaluation of internal Control System in Revenue Cycle of the Cooperative (Case Study of Koperasi XYZ)
Penelitian ini mengkaji sistem pengendalian internal Koperasi XYZ, sebuah koperasi simpan pinjam di Indonesia, dengan fokus pada siklus pendapatannya. Penelitian ini menggunakan COSO Internal Control-Integrated Framework sebagai panduan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Analisis menunjukkan kelemahan kritis dalam siklus pendapatan Koperasi XYZ, terutama kurangnya pemisahan tugas yang signifikan. Temuan ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi Koperasi XYZ untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengendalian internalnya guna memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan pengendalian internal di koperasi Indonesia dan menawarkan wawasan berharga bagi Koperasi XYZ untuk meningkatkan efisiensi
| Call Number | Location | Available |
|---|---|---|
| T 486/25 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
| Penerbit | Jakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025 |
|---|---|
| Edisi | - |
| Subjek | Cooperatives Fraud prevention Revenue cycle Internal controls COSO Internal control-integrated framework |
| ISBN/ISSN | - |
| Klasifikasi | NONE |
| Deskripsi Fisik | xiii, 89 p. : ill. ; 30 cm. |
| Info Detail Spesifik | Tesis |
| Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
| Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |