Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal pada Proses Bisnis Kantor Jasa Penilai ...
Anggo Prima Virgantara - , Purwatiningsih (Penguji...
Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan ... (2025)
T 490/25
Tesis
PSB lt.2 - Karya Akhir
Request Access

Tesis

Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal pada Proses Bisnis Kantor Jasa Penilai Publik JD dengan COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

Evaluation of Internal Control Implementation in the Business Process of JD Public Appraisal Service Office with COSO Internal Control Integrated Framework (2013)

Anggo Prima Virgantara -; Purwatiningsih (Penguji) -; Vera Diyanty (Penguji) -; Dwi astuti Rosmianingrum Nainggolan (Penguji) -

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) JD berdasarkan kerangka kerja COSO Internal Control Integrated Framework 2013. Dalam industri jasa penilaian, pengendalian internal yang lemah dapat memicu risiko signifikan, termasuk kesalahan penilaian, pelanggaran etika, hingga tuntutan hukum yang berdampak pada reputasi dan keberlanjutan organisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi internal KJPP JD. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam lima komponen utama COSO, seperti (1) ketidakkonsistenan struktur organisasi, (2) belum diterapkannya manajemen risiko secara menyeluruh, serta (3) absennya sistem whistleblowing dan prosedur investigasi terdokumentasi. Selain itu, kurangnya verifikasi atas legalitas aset sebelum inspeksi juga teridentifikasi sebagai celah risiko. Penelitian ini merekomendasikan pembenahan pada struktur tata kelola, penerapan sistem manajemen risiko yang lebih terintegrasi, serta peningkatan kapasitas SDM dan dokumentasi prosedural. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengendalian internal KJPP JD, serta menjadi referensi bagi regulator dan akademisi dalam memperkuat pengawasan dan literatur mengenai pengendalian internal di sektor jasa penilai publik.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
T 490/25PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitJakarta: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2025
Edisi-
SubjekInternal control
Business process
Coso
KJPP
Appraisal service
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxv, 117 p. : ill. ; 30 cm.
Info Detail SpesifikTesis
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
-
Where do you want to share?