Tesis
Usulan Perencanaan Audit Internal Berbasis Risiko atas Tata Kelola Teknologi Informasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Risk-Based Internal Audit Planning Proposal for Information Technology Governance at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pengarang:
Bhakti Nagara Arifianto - ; Catur Sasongko (Pembimbing/Promotor) - ; Nanda Ayu Wijayanti (Penguji) - ; Dwi Setiawan Susanto (Penguji) -
Deskripsi
Studi ini bertujuan untuk memberikan usulan berupa perencanaan audit internal berbasis risiko terhadap Tata Kelola TI pada BPKP. Dengan menggunakan metode kualitatif, informasi pada studi ini diperoleh melalui observasi pada proses bisnis, wawancara, dan kuesioner kepada para manajer serta pengelola dan pengguna TI. Informasi tersebut kemudian diolah sebagai dasar evaluasi peran Inspektorat BPKP terhadap tata kelola TI, dan perumusan perencanaan audit dengan menggunakan kerangka COBIT 2019 berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
Dengan mempertimbangkan faktor desain COBIT sebagai faktor risiko dan menggunakan Governance and Management Objectives (GMO) sebagai auditable unit, studi ini menghasilkan rencana audit selama periode tiga tahun serta rekomendasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi saat merencanakan penugasan audit dengan berpedoman pada SAIPI. Alokasi sumber daya dalam rencana audit ini disesuaikan berdasarkan skor prioritas dan target kapabilitas GMO yang dianggap berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen BPKP.
Dengan mempertimbangkan faktor desain COBIT sebagai faktor risiko dan menggunakan Governance and Management Objectives (GMO) sebagai auditable unit, studi ini menghasilkan rencana audit selama periode tiga tahun serta rekomendasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi saat merencanakan penugasan audit dengan berpedoman pada SAIPI. Alokasi sumber daya dalam rencana audit ini disesuaikan berdasarkan skor prioritas dan target kapabilitas GMO yang dianggap berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi oleh manajemen BPKP.