Evaluasi Pengendalian Internal pada Siklus Pendapatan PT CM
Evaluation of Internal Control in the Revenue Cycle of PT CM
Pengarang:
Sarah Savitri Pranandita - ; Gede Harja Wasistha (Pembimbing/Promotor) - ; Lindawati Gani (Penguji) - ; Rafika Yuniasih (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan PT CM, sebuah perusahaan startup berbasis teknologi yang menyediakan layanan aplikasi pembukuan digital dan sistem konsinyasi bagi UMKM. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kerangka COSO Internal Control Integrated Framework (2013) dan tahapan siklus pendapatan menurut Romney (2021), yang mencakup penerimaan pesanan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT CM telah menerapkan sebagian besar aktivitas pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO dan tahapan siklus pendapatan menurut Romney (2021), namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan pengakuan pendapatan dan persediaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal pada siklus pendapatan PT CM belum sepenuhnya efektif serta masih memiliki kekurangan dalam beberapa aktivitas pengendalian yang relevan dan hingga saat ini belum diterapkan.