Text
Analisis peranan aparat pengawasan intern Pemerintah dan perancangan audit kinerja atas pengadaan barang dan jasa (Studi kasus di bagian pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I (Initial) yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit, metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan keahlian auditor, serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya, Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan, kriteria, dan program pengujian terinci, auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan, dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran, dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional, sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.Ada tabel
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
T 364/14 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Jakarta Program Studi Magister Akuntansi FEUI., 2014 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Internal control Procurement Governmental accounting Performance audits |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | - |
Deskripsi Fisik | xiv, 100 p. : il. ; 30 cm |
Info Detail Spesifik | - |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |