Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Evaluasi pengendalian internal pada proses permintaan uang dan pertanggungjawaban pada PT X

Saraswati, Agnita - ; Aryadhian B. Djamin (Pembimbing/Promotor) - ;

Pengendalian Internal merupakan suatu usaha dalam mewujudkan sistem operasi perusahaan yang terkendali, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada, serta mencegah adanya penyalahgunaan sistem. Seluruh usaha yang dilakukan tersebut guna mencapai tujuan dari pengendalian internal itu sendiri yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari operasi perusahaan, menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Laporan magang ini akan membahas mengenai pengendalian internal pada proses Permintaan uang dan Pertanggungjawaban pada PT X. Dimana pengendalian internal yang dibahas dalam laporan magang ini adalah pengendalian internal untuk siklus pengeluaran kas, khususnya untuk siklus permintaan uang oleh karyawan. Resiko yang mungkin muncul berkaitan dengan proses permintaan uang diantaranya permintaan uang yang melebihi kebutuhan, pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pembuatan invoice yang fiktif, dan lain-lain. Resiko-resiko ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Untuk mengatasi resiko-resiko tersebut diperlukan adanya tindakan pengendalian yang meliputi kebijakan, prosedur, dan tindakan yang ditentukan manajemen untuk meyakinkan bahwa seluruh karyawan memenuhi semua prosedur perusahaan. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai dan segala bentuk penggelapan atau kecurangan dapat dicegah. Kesimpulan dari laporan ini adalah, PT X telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk proses permintaan uang dan pertanggungjawaban. Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada telah dijalankan dengan baik sehingga proses pengendalian internal pun telah dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sebaik-baiknya, maka proses monitoring secara berkesinambungan sangat diperlukan. Kesimpulan dari laporan ini adalah, PT X telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk proses permintaan uang dan pertanggungjawaban. Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada telah dijalankan dengan baik sehingga proses pengendalian internal pun telah dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sebaik-baiknya, maka proses monitoring secara berkesinambungan sangat diperlukan. .


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
5483PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2006 2006
Edisi-
SubjekAccounting
Internal control
Money demand
Responsibility
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikviii, 74 p. : diagr. ; 30 cm & lamp
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?