Text
Laporan ini dibuat untuk memaparkan evaluasi terhadap pengendalian intern yang dilakukan oleh auditor PT PQR dalam rangka pelaksanaan audit umum per 31 Desember 2008. Pembahasan akan mengungkapkan sistem informasi akuntansi yang dimiliki, kunci pengendalian, risiko yang dihadapi oleh perusahaan, temuan ? temuan yang terjadi terkait pengendalian intern, serta solusi yang ditawarkan. Penekanan akan dilakukan terkait pengelolaan risiko dan rekomendasi yang ditawarkan untuk menghadapi masalah yang dihadapi perusahaan. Laporan ini akan membahas siklus penjualan dan penagihan, pembelian, penggajian, aset tetap serta kas dan bank.Tabel dan bibliografi
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
6866 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok: Departemen Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2010 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Accounting information systems Internal control Risks |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | - |
Deskripsi Fisik | xvi, 127 p., 30 p. : il ; 30 cm & lamp |
Info Detail Spesifik | - |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |