Text
Analisis implementasi pengendalian internal pada siklus pendapatan bisnis authorized dealer PT. XYZ
Skripsi ini menjelaskan hasil analisis implementasi sistem pengendalian internal pada siklus pendapatan yang terfokus pada lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Studi kasus dilakukan pada bisnis authorized dealer PT XYZ yang bergerak pada bidang informasi dan telekomunikasi pada tahun 2010. Dari analisis yang telah dilakukan ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan pengendalian internal pada bisnis Authorized Dealer PT XYZ, terutama pada siklus penjualan secara kredit, yang dapat menyebabkan terbukanya peluangpeluang dilakukannya penyimpangan seperti pencurian kas atau aset dan kesalahan pada laporan penjualan. PT XYZ dapat mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pada bisnis Authorized Dealer. Ada tabel
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
6937 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok Progran Studi Departemen Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2010 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Internal control Revenue Revenue cycles Control activitas Control environment |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | - |
Deskripsi Fisik | xii, 120 p. : diagr ; 30 cm |
Info Detail Spesifik | - |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |