Text
Pengendalian internal proses bisnis (en to ens proses) pengadaan barang dan jasa melalui dari penerimaan tagihan sampai dengan pembayaran pada PT XY
Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas proses bisnis pengadaan barang dan jasa khususnya mulai dari penerimaan tagihan sampai dengan pembayaran pada PT XY. Pembahasan meliputi pemahaman proses bisnis dan praktek pengendalian internal yang diterapkan PT XY dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dari evaluasi yang dilakukan penulis, PT XY telah menjalankan pengendalian internal dengan baik namun masih terdapat beberpa kelemahan, seperti tagihan dari pemasok yang terlambat diberikan, dokumen kurang lengkap dan double. Kelemahan ini dapat menghambat proses pembayaran PT XY kepada pemasok.Ada tabel
Call Number | Location | Available |
---|---|---|
9110 | PSB lt.2 - Karya Akhir | 1 |
Penerbit | Depok Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia., 2015 |
---|---|
Edisi | - |
Subjek | Procurement Business process Oil and gas industry Intetrnal control |
ISBN/ISSN | - |
Klasifikasi | - |
Deskripsi Fisik | ix, 28 p. : il. ; 30 cm |
Info Detail Spesifik | - |
Other Version/Related | Tidak tersedia versi lain |
Lampiran Berkas | Tidak Ada Data |