Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
No image available for this title

Text

Pengendalian internal proses bisnis (en to ens proses) pengadaan barang dan jasa melalui dari penerimaan tagihan sampai dengan pembayaran pada PT XY

Nurul Husnah (Pembimbing/Promotor) - ; Mifthahul Jannah - ;

Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas proses bisnis pengadaan barang dan jasa khususnya mulai dari penerimaan tagihan sampai dengan pembayaran pada PT XY. Pembahasan meliputi pemahaman proses bisnis dan praktek pengendalian internal yang diterapkan PT XY dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dari evaluasi yang dilakukan penulis, PT XY telah menjalankan pengendalian internal dengan baik namun masih terdapat beberpa kelemahan, seperti tagihan dari pemasok yang terlambat diberikan, dokumen kurang lengkap dan double. Kelemahan ini dapat menghambat proses pembayaran PT XY kepada pemasok.Ada tabel


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
9110PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2015
Edisi-
SubjekProcurement
Business process
Oil and gas industry
Intetrnal control
ISBN/ISSN-
Klasifikasi-
Deskripsi Fisikix, 28 p. : il. ; 30 cm
Info Detail Spesifik-
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?