Evaluasi Prosedur Pengujian Pengendalian Internal Penyaluran Program Kemitraan dan Prosedur Audit Substantif atas Akun Pendapatan Operasional Unit PUMK PT JJK
Evaluation of Test of Control Distribution of Program Kemitraan and Substantive Audit Procedures for Operating Income Unit PUMK PT JJK
Pengarang:
Reza Auditiar Amanda - ; Emil Bachtiar (Pembimbing/Promotor) - ; Ancella A. Hermawan (Penguji) - ; Selvy Monalisa (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini membahas evaluasi prosedur pengujian pengendalian internal penyaluran program kemitraan dan prosedur audit substantif atas akun pendapatan operasional Unit PUMK PT JJK yang dilakukan oleh KAP THV pada laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2022. Evaluasi prosedur pengujian pengendalian internal penyaluran program kemitraan dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran Program Kemitraan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN, sedangkan prosedur audit substantif atas akun pendapatan operasional dilakukan untuk membandingkan kesesuaian prosedur audit dengan Standar Audit (SA), yaitu SA 315 dan SA 500. Berdasarkan evaluasi, prosedur pengujian pengendalian internal penyaluran program kemitraan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN begitupun dengan prosedur audit substantif atas akun pendapatan operasional telah sesuai dengan SA 315 dan SA 500.