Evaluasi Prosedur Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan KAP JJK pada PT KSJ
Evaluation of KAP JJK’s Audit Procedures for Internal Control Over Financial Reporting at PT KSJ
Pengarang:
Nathania Theresia Lumban Batu - ; Purwatiningsih (Pembimbing/Promotor) - ; Luluk Widyawati (Penguji) - ; Dwi Hartanti (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi prosedur audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan pada PT KSJ yang dilaksanakan oleh KAP JJK untuk tahun buku 2022. PT KSJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi & komunikasi dan jaringan telekomunikasi Indonesia. Evaluasi ini fokus kepada kesesuaian kegiatan magang terkait walkthrough dan test of control atas dua pengendalian internal (Analytical Review dan General Ledger Account Maintenance) yang dilakukan dengan kerangka evaluasi yang meliputi Arens, et al. (2019), Hayes et al. (2014), Standar Audit (SA) 315 dan 330. Asersi yang diuji pada evaluasi ini adalah terkait penyajian dan pengungkapan, kelengkapan, dan akurasi/valuasi. Dalam laporan magang ini, juga mencakup refleksi pribadi selama menjalani program magang serta langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk pengembangan diri berdasarkan pengalaman positif dan negatif yang dialami selama program magang