Logo

Pusat Sumber Belajar FEB UI

  • FAQ
  • Berita
  • Rooms
  • Bantuan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Inggris Bahasa Indonesia
  • Search
  • Google
  • Advanced Search
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
UNIVERSITAS INDONESIA
EVALUASI PROSEDUR AUDIT KAP
QM ATAS PENENTUAN FAKTOR
MAKROEKONOMI YANG
MEMPENGARUHI ESTIMASI
PENURUNAN NILAI PIUTANG
USA...
SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023
Request Access

Skripsi

Evaluasi Prosedur Audit KAP QM atas Penentuan Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Estimasi Penurunan Nilai Piutang Usaha PT XYA Sebagai Bagian Dari Uji Pengendalian (test of control)

The Evaluation of Audit Procedures by QM Public Accounting Firm That Influenced the Estimation of Impairment of Trade Receivables of PT XYA as a Part of Test of Control.

Dian Suhardini - ; Evony Silvino Violita (Pembimbing/Promotor) - ; Dwi Hartanti (Penguji) - ; Selvy Monalisa (Penguji) - ;

Laporan magang ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi prosedur audit yang telah dilakukan oleh KAP QM atas penentuan faktor makroekonomi yang mempengaruhi estimasi penurunan nilai piutang usaha PT XYA per Desember 2022 dan menulis refleksi diri atas program magang yang dijalankan. PT XYA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk membandingkan kesesuaian proses audit yang dimiliki KAP QM dengan standar audit (SA) yang berlaku, yaitu SA 500 tentang Bukti Audit dan SA 540 tentang Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan Yang Bersangkutan. Prosedur audit yang dibahas terbatas pada prosedur pengendalian yang berfokus pada asersi valuasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur audit KAP QM atas penentuan faktor makroekonomi yang mempengaruhi estimasi penurunan nilai usaha PT XYA sebagai bagian dari uji pengendalian telah sesuai dengan SA 500 dan SA 540.


Ketersediaan

Call NumberLocationAvailable
14249PSB lt.2 - Karya Akhir1
PenerbitDepok: Program Studi Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2023
Edisi-
SubjekAudit
Audit Procedures
Trade receivables
Test Of Control
ISBN/ISSN-
KlasifikasiNONE
Deskripsi Fisikxii, 60 p. ; diagr. ; 30 cm
Info Detail SpesifikLaporan Magang
Other Version/RelatedTidak tersedia versi lain
Lampiran BerkasTidak Ada Data

Pencarian Spesifik
Where do you want to share?