Evaluasi Prosedur Audit J-SOX atas Pengendalian Internal Proses Bisnis Penjualan PT KOL oleh KAP IDK
Evaluation of J-SOX Procedure Internal Control of PT KOL Sales Business Process by KAP IDK
Pengarang:
Irfan Senoaji Harya Saputro - ; Yan Rahadian (Pembimbing/Promotor) - ; Emil Bachtiar (Penguji) - ; Catur Sasongko (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini mengevaluasi prosedur audit J-SOX atas pengendalian internal proses bisnis penjualan pada PT KOL yang telah dilakukan oleh KAP IDK. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara proses audit yang dilakukan KAP IDK Indonesia dengan standar yang berlaku yaitu Standards and Practice Standards for Management Assessment and Audit Concerning Internal Control over Financial Reporting atau Standar Audit J-SOX dan Group Audit Instruction (GAI) yang diterbitkan oleh KAP ENJ. Prosedur audit yang dilakukan mencakup pemahaman atas proses bisnis penjualan, pelaksanaan inquiry, vouching, serta uji pengendalian atas pengendalian internal di PT KOL. Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan pelaksanaan prosedur audit pengendalian internal atau audit J-SOX yang dilakukan oleh KAP IDK telah sesuai dengan Standar Audit J-SOX dan GAI.