Skripsi
Evaluasi Prosedur Audit Internal KAP SVT sebagai CoSourcing PT YYY atas Akun Persediaan PT XXX dan PT ZZZ
Evaluation of Internal Audit Procedures of KAP SVT as Co-Sourcing PT YYY on Inventory Accounts of PT XXX and PT ZZZ
Pengarang:
Komang Bintang Sanjiwani Mahardika - ; Purwatiningsih (Pembimbing/Promotor) - ; Vita Silvira (Penguji) - ; Selvy Monalisa (Penguji) -
Deskripsi
Laporan magang ini membahas evaluasi prosedur audit internal yang diterapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SVT selaku co-sourcing PT YYY atas akun persediaan PT XXX dan PT ZZZ. PT YYY merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang fast-moving consumer goods. Untuk menyalurkan produk ke konsumen akhir, PT YYY membutuhkan beberapa distributor resmi, di antaranya PT XXX dan PT ZZZ. Laporan magang ini berfokus pada evaluasi prosedur observasi perhitungan fisik dan reconciliation & stock equation review. Evaluasi dilakukan dengan menguji kesesuaian antara prosedur dengan Standar Audit (SA) yang berlaku di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit internal yang diterapkan KAP SVT terhadap akun persediaan PT XXX dan PT ZZZ telah sesuai dengan standar yang berlaku dan mencapai asersi yang diuji, yakni kelengkapan, pisah batas, klasifikasi, keakurasian, dan eksistensi.