Pusat Sumber Belajar FEB UI
FAQ
Berita
Rooms
Bantuan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Inggris
Bahasa Indonesia
Search
Google
Advanced Search
Semua Koleksi
ADB Repository
Artikel Jurnal
B. Penunjang
B. Wajib
Cases Harvard
Data Ekonomi & Bisnis
Disertasi
eBook
Laporan Penelitian
Majalah
Non Buku
Pidato Guru Besar
Skripsi
Studi Kasus FEB UI
Tesis
*sometimes there will be ads at the top, just scroll down to the results of this web
Found
353
results for your keywords:
subject="Internal audit"
For search variations, try Google search/Advanced search
Hal. Awal
Sebelumnya
1
2
3
4
5
Berikutnya
Hal. Akhir
Examining Internal Audit Practices and Challenges in an Indonesian Coal Mining Company: A Qualita…
1
(Widya Perwitasari (Pembimbing/Promotor)) (Tubagus Muhamad Yusuf Khudri (Penguji)) (Eliza Fatima (Penguji)) (Iyad Ghafar)
Implementasi Global Internal Audit Standards pada Fungsi Audit Internal di Badan Pengelola Asuran…
1
(Aria Farah Mita (Pembimbing/Promotor)) (Fitriany (Penguji)) (Yongki Prima Kushendra Putra) (Yan Rahardian (Penguji))
Analisis Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Melalui Pendekatan Model Kapabilitas Audi…
1
(Agustinus Nicholas Tobing (Pembimbing/Promotor)) (Lianny Leo (Penguji)) (Moh. Nur Herman Syah) (Ludovicus Sensi (Penguji))
Analisis Peran Audit Internal dalam Penerapan Corporate Governance pada PT Bank Mandiri = Analysi…
1
(Dony Abdul Chalid (Pembimbing/Promotor)) (Rofikoh Rokhim (Penguji)) (Dewi Hanggraeni (Penguji)) (Achmad Rifqi)
Evaluasi Pengendalian Internal dalam Pendayagunaan Dana Zakat: Studi Kasus pada Yayasan XYZ = Eva…
1
(Chaerul D. Djakman (Penguji)) (Luluk Widyawati (Pembimbing/Promotor)) (Yudhistira Dharma Putra (Penguji)) (Muhammad Faqih Haidar)
Evaluasi Proses Quality Assurance Review Badan Hukum Publik DEF oleh Konsultan HIJ = Evaluation o…
1
(Vita Silvira (Pembimbing/Promotor)) (Tubagus Muhammad Yusuf Khudri (Penguji)) (Dwi astuti Rosmianingrum Nainggolan (Penguji)) (Muhammad Dafiq Kamal)
Evaluasi Peran Audit Internal Dalam Penerapan Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Kementerian Keua…
1
(Machmudin Eka Prasetya (Pembimbing/Promotor)) (Chaerul D. Djakman (Penguji)) (Nureni Wijayati (Penguji)) (Huda Sukmawan)
Evaluasi Fungsi Internal Audit Dalam Mendeteksi Skimming Fraud Pada PT ABC = Evaluation of the In…
1
(Sylvia Veronica Nalurita Purnama Siregar (Pembimbing/Promotor)) (Ratna Wardhani (Penguji)) (Viska Anggraita (Penguji)) (Nanda Meidiana Putri)
Evaluasi Kesesuaian Penerapan Internal Audit Capability Model Berdasarkan Peraturan BPKP No 8 Tah…
1
(Purwatiningsih (Pembimbing/Promotor)) (Fitriany (Penguji)) (Dyah Setyaningrum (Penguji)) (Zahratul Husna)
Evaluasi Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada Inspekt…
1
(Dyah Setyaningrum (Pembimbing/Promotor)) (Nanda Ayu Wijayanti (Penguji)) (Hilda Rossieta (Penguji)) (Hiasinta Florentina Br Sembiring)
Evaluasi Penerapan Tahapan Audit Kinerja Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Kasus Pa…
1
(Dyah Setyaningrum (Pembimbing/Promotor)) (Nanda Ayu Wijayanti (Penguji)) (Hilda Rossieta (Penguji)) (Hesti Setianingsih)
Evaluasi Peran Trusted Advisor Auditor Internal Dalam Memberikan Nilai Tambah Bagi Organisasi (St…
1
(Dwi Martani (Pembimbing/Promotor)) (Evony Silvino Violita (Penguji)) (Dodik Siswantoro (Penguji)) (Liyana Rachmayanti)
Evaluasi Peran Audit Internal Sebagai Pencegah dan Pendeteksi Fraud Pada PT XYZ = Evaluation of t…
1
(Fitriany (Pembimbing/Promotor)) (Dodik Siswantoro (Penguji)) (Lufti Yulian (Penguji)) (Heidi Ruth Corry Sitorus)
Studi Literatur Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Internal = Factors Affect…
1
(Viska Anggraita (Pembimbing/Promotor)) (Dyah Setyaningrum (Penguji)) (Dodik Siswantoro (Penguji)) (Mariam Ulfah)
Evaluasi atas Risk Assessment Terhadap Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Sugi Oleh …
1
(Yan Rahadian (Penguji)) (Aria Farah Mita (Penguji)) (Ludovicus Sensi Wondabio (Penguji)) (Kristiawan Hendro Nugroho)
Evaluasi Pelaksanaan Prosedur Audit ICOFR atas Akun Mesin Besar dan Mesin Kecil di Departemen Pen…
1
(Hilda Rossieta (Pembimbing/Promotor)) (Ratna Wardhani (Penguji)) (Evony Silvino Violita (Penguji)) (Tiara Indah Sari)
Evaluation of XYZ Firm’s Internal Audit Services of Purchase-to-Pay Cycle for Company ABC
1
(Evony Silvino Violita (Pembimbing/Promotor)) (Aria Farah Mita (Penguji)) (Nureni Wijayati (Penguji)) (Nadia Raissa Jasmine)
Internal auditing principles and techniques
1
(Ratliff, Ricard L...[et.al])
Peranan internal audit department, enterprises risk management, dan good corporate governance ter…
1
(Agoes, Sukrisno)
Managing the audit function : a corporate audit department procedures guide
1
(Cangemi, Michael P.) (Singleton, Tommie)
Hal. Awal
Sebelumnya
1
2
3
4
5
Berikutnya
Hal. Akhir
Informasi
Pencarian Spesifik
×
Judul
Subjek
Pengarang
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
ADB Repository
Artikel Jurnal
B. Penunjang
B. Wajib
Cases Harvard
Data Ekonomi & Bisnis
Disertasi
eBook
Laporan Penelitian
Majalah
Non Buku
Pidato Guru Besar
Skripsi
Studi Kasus FEB UI
Tesis
Publish Year
Lokasi
Semua Lokasi
ADB Repository Online
CELEB FEB UI
PSB lt.1 - B. Penunjang
PSB lt.1 - B. Wajib
PSB lt.1 - Pusat Data Ekonomi & Bisnis
PSB lt.1 - R. Prof. Sumitro Djojohadikusumo
PSB lt.2 - Karya Akhir
PSB lt.dasar - Pascasarjana
ISBN/ISSN
Where do you want to share?
×